На онлайн семинара ще бъдат разгледани практическите аспекти на данъчното облагане на сделките с финансови инструменти – акции, ETF, облигации и криптовалути. Ще бъдат разяснени нормативните режими по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане.
Ще бъдат представени практическите моменти, свързани с подаването на данъчни декларации от физически и юридически лица.
Ще бъдат разгледани и задълженията по Закона за данък върху добавената стойност, изискванията за регистрация по ДДС и начина за следене и изчисляване на обороти.
Внимание ще бъде обърнaто и на регулаторните изисквания във връзка с AML режима, CARF, DORA, DAC.
В допълнение, ще бъдат разгледани и задълженията за подаване на информация към БНБ – кога, какво и по какъв начин декларираме.
Относно финансовите инструменти търгувани на регулиран борсов пазар, отворен пазар или OTC, ще бъдат представени следните въпроси:
– Данъчен режим по ЗДДФЛ
– Как облагаме с данък върху печалбата търговията с различните видове финансови активи
– Деклариране в годишна данъчна декларация – кое къде се попълва?
– Какво е tax loss harvesting (жънене на загуби) и кога/как може да се използва законно за оптимизиране на данъци? Кога прекрачваме границата на законността?
– Данъчен режим по ЗКПО
– Третиране на финансовите инструменти
= оценки и преоценки на отворени позиции ( Чл. 34 ЗКПО)
= изчисляване на cost basis (цена на придобиване) според ACB (средна претеглена) и FIFO (firsts in-first out)
– Кои активи облагаме при продажба и кои не?
В областта на криптовалутите ще бъдат разгледани следните теми:
– Видове сделки в режима на ЗДДФЛ
– Майнинг. Какво е майнинг? Разграничение между майнинг и наем на computing power
– Стейкване
– Търговия
– Койни и токени. По какво се различават и защо е важно да не ги бъркаме?
– Промени в режима на криптовалутите след приемането на Регламента MiCA
– Деклариране в годишните декларации
– Режим на отчитане на крипто активите по ЗКПО
По отношение на задълженията по Закона за данък върху добавената стойност ще бъдат обсъдени следните акценти:
– Режим на ДДС при физически лица
– Кои аспекти от личната ни сфера би засегнала една потенциална ДДС регистрация?
– Как протича една класическа регистрация по ДДС и какво трябва да покажем на данъчната администрация?
– Възможни усложнения по време на проверката
– Изчисляване на обороти
– Режим на ДДС при юридически лица
– Съвместими и несъвместими дейности от гледна точка на данъчно планиране
– Право на данъчен кредит върху покупките-кога да, кога не и защо?
– Изчисляване на обороти
На обучението ще бъдат приведени редица примери от практиката на НАП в областта на данъчното облагане на сделките с финансови инструменти.
В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.
На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.
Лектор:
МАРИНА МУЧАКОВА
Юрист, данъчен консултант и Управляващ съдружник на счетоводна и данъчна кантора Веста Консулт
Такси за участие в онлайн обучението:
При регистрация до 26 март – 95 евро (185.80 лв.) за участник
При регистрация след 26 март – 110 евро (215.14 лв.) за участник
(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)
Достъпът до обучението ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, два дни преди датата на започване на обучението.
Технически изисквания за участие в обучението:
Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.
Срокът за регистрация за участие в обучението е до 21 април 2026 г.
Документи: